駐馬店廣視網(wǎng)訊(記者 何偉)今年以來,面對復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟下行壓力、結構性減稅等不利因素的影響,全市財政部門堅定信心、迎難而上,科學決策、精準發(fā)力,財政收支平穩(wěn)增長,預算執(zhí)行良好,為駐馬店改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強有力的資金保障。
財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。今年以來,面對經(jīng)濟下行和諸多減收因素帶來的增收壓力,全市財政部門密切關注宏觀經(jīng)濟走勢,加強宏觀經(jīng)濟形勢和財政運行分析,跟蹤重點稅源企業(yè)運行情況,及時分解收入任務,落實征管責任。認真落實上級取消、停征、緩征和降低標準收費政策,切實減輕企業(yè)和社會負擔;努力培植財源,竭力挖潛增收,全力堵塞漏洞,確保應收盡收,全市財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長。1~10月份,全市地方財政總收入完成117.2億元,同比增加6.2億元,增長5.6%,高于全省平均增幅1.5個百分點。全市一般公共預算收入完成77.9億元,為年初預算的80.8%,同比增加7.1億元,增長10.0%,比全省增幅高1.3個百分點,收入規(guī)模和增幅在黃淮四市中均居第2位。其中,全市稅收收入累計完成53.9億元,為年初預算的76.1%,同比增加2.3億元,增長4.5%。規(guī)模和增幅均居全省第12位,在黃淮四市中均居第3位。稅收收入占全市一般公共預算收入的比重為69.3%,居全省第10位,在黃淮四市中居第2位。非稅收入累計完成23.94億元,為年初預算的93.9%,同比增加4.8億元,增長24.9%,高于全省平均增幅11.4個百分點。規(guī)模和增幅分別居全省第12位和第4位,在黃淮四市中均居第2位。市本級一般公共預算收入完成17.6億元,為年初預算的71.6%,同比增加0.9億元,增長5.3%。
優(yōu)化支出結構,重點領域投入保障有力。全市各級財政部門緊緊圍繞“保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展”的目標,調(diào)整優(yōu)化支出結構,在確保人員工資發(fā)放、機構正常運轉的同時,堅持從嚴控制一般性支出,嚴格“三公”經(jīng)費管理,切實降低行政運行成本,將更多的財力用于經(jīng)濟建設和保障改善民生,不斷提高財政保障能力和水平。1~10月份,全市一般公共預算支出累計完成303.7億元,為調(diào)整預算的83.3%,同比增加52.6億元,增長21%,高于全省平均增幅1.9個百分點。支出規(guī)模和增幅均居全省第6位,在黃淮四市中分別居第3位和第1位。其中,全市民生支出達247億元,同比增長27.5%,高于一般公共預算支出增幅6.5個百分點,高于全省平均水平6.3個百分點。市本級一般公共預算支出累計完成25.8億元,為調(diào)整預算的51.1%,同比增加2.4億元,增長10.0%。為駐馬店加快崛起、富民強市提供了強有力的資金保障。
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